中稀有色(600259):中稀有色金属股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

时间:2026年03月19日 17:55:22 中财网
原标题:中稀有色:中稀有色金属股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明









中稀有色金属股份有限公司


控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明


大华核字[2026]0011002305号
















大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)



中稀有色金属股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2025年12月31日)


目 录 页 次

一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明

二、 中稀有色金属股份有限公司 2025年度非经营 1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com



控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

大华核字[2026]0011002305号

中稀有色金属股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中稀有
色金属股份有限公司(以下简称“中稀有色”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年4月1日签发了大华审字
[2026]0011003808号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——业务办理》的规定,就中稀有色编制的2025年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是中稀有色管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中稀有色 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对中稀有色实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中稀有色 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


附件:中稀有色金属股份有限公司 2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表


大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
高世茂

中国·北京 中国注册会计师:
刘勇

二〇二六年三月十八日






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