安道麦A(000553):2025年度内部控制评价报告
安道麦股份有限公司 2025年内部控制评价报告 安道麦股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下称“安道麦”或简称为“公司”)的内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们评价了公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及其成员、监事会及其成员,以及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整,不存在任何误导性陈述或重大遗漏,对此保证承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷?□是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷? □是√否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □ √ 适用 不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价一致?√ □ 是 否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是□否 三、内部控制评价工作情况 (一).内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括: 负责生产、制剂复配、研发以及销售业务的主要子公司 2. 纳入评价范围的单位占比:
财务报告、信息系统总体控制(ITGC)、销售、资产、工资、采购、库存、资金管理、实体层面控制情况、整体预算、研发、关联方以及合同管理。 4. 重点关注的高风险领域主要包括: 销售、资产、采购、资金(包括衍生品) 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏? □是√否 6. 是否存在法定豁免? □是√否 7. 其他说明事项 无 (二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及其他相关外部监管要求,组织开展内部控制评价工作。 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整? □是√否 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1.重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷? □是√否 1.2.重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷? □是√否 1.3.一般缺陷 公司发现的内部控制一般缺陷不影响实现其控制目标;公司非常重视报告期内发现的一般缺陷,提出了相应的整治意见,并积极制定相应的实施方案。 1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷? □是√否 1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷? □是√否 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 2.1.重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷? □是√否 2.2重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷? □是√否 2.3.一般缺陷 公司发现的内部控制一般缺陷不影响实现其控制目标;公司非常重视报告期内发现的一般缺陷,提出了相应的整治意见,并积极制定相应的实施方案。 2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷? □是√否 2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷? □是√否 四、其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 □适用√不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 □适用√不适用 3. 其他重大事项说明 □适用√不适用 安道麦股份有限公司董事会 2026年3月26日 中财网
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