同大股份(300321):同大股份内部控制审计报告

时间:2026年03月28日 00:41:44 中财网
原标题:同大股份:同大股份内部控制审计报告














山东同大海岛新材料股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2026)3700003号







内部控制审计报告 众环审字(2026)3700003号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称同大股份)2025年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 同大股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同大股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,同大股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 徐瑞松
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