宁沪高速(600377):2025年度内部控制审计报告

时间:2026年03月29日 16:20:45 中财网
原标题:宁沪高速:2025年度内部控制审计报告















江苏宁沪高速公路股份有限公司




2025年度内部控制审计报告



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内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2607770号

江苏宁沪高速公路股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



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内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2607770号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。






毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师






黄晓冬




中国 北京 曹洋







2026年 3月 27日

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