幸福蓝海(300528):2025年度内部控制审计报告

时间:2026年04月10日 20:41:05 中财网
原标题:幸福蓝海:2025年度内部控制审计报告




幸福蓝海影视文化集团股份有限公司


2025年度内部控制审计报告





天衡专字(2026) 00512号


























内部控制审计报告

天衡专字(2026)00512号

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。











此页无正文,为《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2025年度内部控制审计报告》(天衡专字(2026)00512号)之签章页。














天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:杨贤武 (项目合伙人)
中国·南京

2026年04月09日 中国注册会计师:陆羊林

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