安彩高科(600207):安彩高科内部控制审计报告

时间:2026年04月18日 22:25:50 中财网
原标题:安彩高科:安彩高科内部控制审计报告





河南安彩高科股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2026】第1927号






















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一、内部控制审计报告 1-2










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内部控制审计报告
勤信审字【2026】第 1927号
河南安彩高科股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南安彩高科股份有限公司 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是河南安彩高科股份有限公司董事会的责任。


二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、 内部控制的固有限制性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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