工大高科(688367):工大高科对2025年度会计师事务所履职情况评估报告
合肥工大高科信息科技股份有限公司 对2025年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,天健会计师事务所在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一)机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
3.诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所作为公司年审会计师事务所。 二、2025年年审会计师事务所履职情况 (一)人力及其他资源配备情况 天健会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质,其后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,全程参与对审计服务的支持。 (二)审计工作方案及实施情况 审计过程中,天健会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案及计划。审计工作围绕公司的审计重点展开,天健会计师事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2025年年报工作要求,对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 (三)项目质量复核 天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。 详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 (四)信息安全管理 天健会计师事务所恪守对公司保密信息保密的责任,对执业过程中获知的所有客户保密信息严格进行保密。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理。 三、公司对天健会计师事务所履职的评估情况 经评估,公司认为,天健会计师事务所具有独立的法人资格,具有从事证券、务报告及内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出了良好的职业操守和业务素质,如期完成公司2025年年度报告审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2026年4月23日 中财网
![]() |