兆驰股份(002429):2025年度内部控制审计报告

时间:2026年04月24日 19:09:51 中财网
原标题:兆驰股份:2025年度内部控制审计报告

深圳市兆驰股份有限公司
2025年度内部控制审计报告
[2026] 00061
久安专审字 第 号
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
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内容 页次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
久安专审字[2026]第00061号
深圳市兆驰股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“兆驰股份公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兆驰股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,兆驰股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页为深圳市兆驰股份有限公司2025年度内部控制审计报告签字页,报告文号:久安专审字[2026]第00061号)
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中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 徐大为
中国注册会计师:
李领军
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