新宏泽(002836):2025年度内部控制审计报告

时间:2026年04月27日 17:35:43 中财网
原标题:新宏泽:2025年度内部控制审计报告

内部控制审计报告
鹏盛A专审字[2026]00019号
广东新宏泽包装股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称新宏泽公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
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