山西汾酒(600809):续聘天衡会计师事务所

时间:2026年06月04日 19:46:07 中财网
原标题:山西汾酒:关于续聘天衡会计师事务所的公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所的公告1.基本信息

机构名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期2013年11月4日
注册地址南京市建邺区江东中路106号1907室
组织形式特殊普通合伙企业
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 批结果为准) 一般项目:企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价 服务;财务咨询;税务服务;业务培训(不含教育培训 、职业技能培训等需取得许可培训)(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
是否曾从事证券 服务业务
2.人员信息

首席合伙人郭澳
截至2025年末合伙人数量85
截至2025年末注册会计师人数338
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数210
3.业务规模

2025年度业务收入49,572.28万元 
审计业务收入43,980.19万元 
证券业务收入 15,967.65万元
2024年度 上市公司 年报审计 情况上市公司年报审计客户92家
 收费总额8,338.18万元
 涉及的主要行业计算机、通信和其他电子设备制 造业、电气机械和器材制造业、 化学原料和化学制品制造业、通 用设备制造业、专用设备制造业 等。本公司同行业上市公司审计 客户家数为1家。
4.投资者保护能力
截至2025年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“天衡会计师事务所”)计提职业风险基金2,182.91万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5.诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业 人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、 监督管理措施10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及11人)和纪 律处分3次(涉及6人)。1.人员信息

项目合伙人吴景亚
质量控制复核人林茜
本期签字注册会计师吴景亚、翟迎春
项目合伙人:吴景亚,注册会计师协会执业会员,2016年成为注册
会计师,2010年开始从事上市公司审计,2016年开始在天衡会计师事务所执业,2024年为本公司提供审计服务,近三年签署/复核10家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:林茜,注册会计师协会执业会员,2003年成
为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始在天衡会计师事务所执业,2025年为本公司提供质控服务,曾参与多家上市公司的审计服务,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师:翟迎春,注册会计师协会执业会员,2021年成为
注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2021年开始在天衡会计师事务所执业,2024年为本公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告。

2.诚信记录 项目合伙人吴景亚、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人 林茜近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其 派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制 复核人等不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2026年审计费用定价原则系按照业务规模、所处行业、会计处理复 杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作 量确定。2026年公司预计财务报告审计费用90.00万元(含税),内部 控制审计费用40.50万元(含税),合计人民币130.50万元(含税), 较上一期增长比例超过20%,主要系公司按照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求,并综合考虑近年来资产及营收规模大幅 增长、审计工作需求等情况,经履行招标程序,根据评标结果确定了拟 聘任会计师事务所及审计费用。(一)审计委员会审查意见
公司于2026年6月2日召开了2026年第四次审计委员会会议,审
议通过《关于聘请公司2026年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》。

审计委员会认为:天衡会计师事务所具有财政部、中国证监会授予
的证券等相关业务许可证及其他相关审计资格,对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则,能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项业务,表现出良好的职业操守,出具的报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会审议和表决情况
公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司2026年度
年报审计机构、内部控制审计机构的议案》,会议同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2026年度财务报告审计费用拟定为90.00万元,内部控制审计费用拟定为40.50万元,合计130.50万元。并同意将该议案提交公司股东会审议。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会
审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2026年6月5日

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